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蕪湖繁昌區(qū)集團(tuán)公司內(nèi)審主要審什么工作內(nèi)容有哪些

發(fā)布日期:2024-12-03 14:29:27

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如今,對(duì)于市場(chǎng)中的大型集團(tuán)公司來(lái)說,其通常會(huì)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門,以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要開展內(nèi)部審計(jì),為公司經(jīng)營(yíng)決策提供必要依據(jù)。那么,集團(tuán)公司內(nèi)審主要審什么?工作內(nèi)容有哪些?

集團(tuán)公司內(nèi)審主要審什么?工作內(nèi)容有哪些?

一般來(lái)說,有關(guān)于集團(tuán)公司內(nèi)審工作內(nèi)容,其通常包括以下這些:

1、財(cái)務(wù)審計(jì)。財(cái)務(wù)審計(jì)是對(duì)集團(tuán)公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表所反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評(píng)價(jià),其目的是揭露和反映集團(tuán)公司資產(chǎn)、負(fù)債和盈虧的真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施化解集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支中各種違法違規(guī)問題。

2、經(jīng)營(yíng)審計(jì)。經(jīng)營(yíng)審計(jì)是指對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程的合理性和生產(chǎn)力諸要素的開發(fā)利用情況及其經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審查,旨在幫助集團(tuán)公司挖掘人、財(cái)、物的潛力,改善經(jīng)營(yíng)工作。其審查內(nèi)容主要包括:物資供應(yīng)審查;生產(chǎn)組織審查;技術(shù)工藝審查;資源利用審查;成本審查;存貨資金審查;產(chǎn)品銷售審查等。

3、管理審計(jì)。集團(tuán)公司內(nèi)部管理審計(jì)通常是指對(duì)管理制度和管理工作所進(jìn)行的審計(jì)。其審查內(nèi)容一般包括兩個(gè)方面,一是審查集團(tuán)公司的管理職能;一是審查集團(tuán)公司各管理職能部門的工作。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理是集團(tuán)公司通過對(duì)潛在意外或損失的識(shí)別、衡量和分析,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的控制,用最經(jīng)濟(jì)、合理的方法處理風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)最大的安全保障的過程。通常,內(nèi)部審計(jì)人員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容如下:(1)監(jiān)督和評(píng)價(jià)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的有效性;(2)評(píng)價(jià)與集團(tuán)公司相關(guān)的管理、經(jīng)營(yíng)和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

此外,除上述內(nèi)容外,集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)還會(huì)檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。同時(shí),也會(huì)對(duì)集團(tuán)公司對(duì)法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況以及對(duì)管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況進(jìn)行跟進(jìn)。

集團(tuán)公司內(nèi)審主要審什么?工作內(nèi)容有哪些?

以上是對(duì)“集團(tuán)公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些”這一問題的具體介紹。對(duì)于需要開展內(nèi)部審計(jì)工作的集團(tuán)公司來(lái)說,如對(duì)此不了解,便有必要對(duì)文中介紹內(nèi)容作具體把握!